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索引号: 4311250003/2025-01162 分类:
发文机关: 优米体育足球农业农村局 发文日期: 2025-03-10
名称: 优米体育足球农村经营服务站2025年部门预算公开
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优米体育足球农村经营服务站2025年部门预算公开
  • 2025-03-10 10:43
  • 来源: 优米体育足球农村经营服务站
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优米体育足球农村经营服务站2025年部门预算公开

第一部分:优米体育足球农村经营服务站单位2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开附表

七、附件1:优米体育足球农村经营服务站2025年部门预算公开表

八、附件2:2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分:优米体育足球农村经营服务站单位2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

为农村经济提供经营管理服务,促进农村经济发展。农村土地庭承包合同管理及村级财务审计;村财乡代管指导、财会业务辅导;农民权益维护和农民负担监督管理;农村土地承包矛盾纠纷调解仲裁;农业经济统计;扶持发展家庭农场;农村集体资产清产核资、股权量化;农民专业合作组织的建设及管理;农村公益事业“一事一议”财政奖补项目审核、审批、审计;农村土地承包经营权确权工作二轮延包)和档案管理;农村土地流转管理工作;农村宅基地管理和改革工作;发展壮大农村集体经济等工作。

(二)机构设置

县农村经营服务站为县农业农村局下属二级副科级事业单位参公管理),内设综合室政策与改革室合作经济管理室、乡村治理室。编制9人,实际工作人员8人,退休人员8人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他下级单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有优米体育足球农村经营服务站单位本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算99万元,其中,一般公共预算拨款42.4万元,收入较去年增加16.11万元,主要是增加了人员、公用支出。

(二)支出预算

2025年本部门支出预算99万元,其中,一般公共服务支出39.28万元,社会保障和就业支出5.31万元,卫生健康支出3.05万元。支出较2024年增加13.22万元,主要是增加了人员、公用支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款收入99万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2025年本部门基本支出预算数56.6万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出

2025年本部门项目支出预算42.4万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:1、创建省级示范社工作经费支出1.6万元;2、村帐乡管启动运转(互联网+监督)经费支出2.4万元;3、发展壮大农村集体经济工作经费支出16万元;4、农村宅基地管理与改革经费支出16万元;5、农民负担减负支出2.4万元;6、土地承包仲裁培训费支出2.4万元;7、一事一议工作经费支出1.6万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年本单位运行经费56.6万元,比上年预算增加17.72万元,增加44%,主要是人员、公用方面增加。

(二)“三公”经费预算

2024“三公”经费预算数为1.5万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025“三公”经费预算较2024年减少0.5万元,主要是我单位厉行节约、严格把关,严控三公经费支出

)一般性支出情况

2025年本部门会议费预算4万元,拟召开6次会议,人数160人次,内容为农村“三管理农村土地二轮延包、新型农业经营主体培育、农村宅基地管理等会议;培训费预算5万元,拟开展10次培训,人数150人次,内容为农村“三管理农村土地二轮延包、新型农业经营主体培育、农村宅基地管理等会议培训。

)政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额30万元,其中,货物类采购预算5万元;工程类采购预算10万元;服务类采购预算15万元。

()国有资产占有情况

截至202412月31日,优米体育足球农村经营服务站单位有公车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为99万元,其中,基本支出56.6万元,项目支出42.4万元,具体绩效目标详见表。

)政府性基金预算情况

2025年本单位政府性基金安排的支出为99万元。

)纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

)部门预算批复情况

2025年3月15日,财政局批复本单位2025年部门预算。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:预算公开附表

2025年农村经营服务站整体绩效目标申报表

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