优米体育足球融媒体中心 2025年部门预算公开
目 录
第一部分:优米体育足球融媒体中心2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、其他重要事项的说明
六、名词解释
第二部分:部门预算公开附表
七、附件1:优米体育足球融媒体中心 2025年部门预算公开表
八、附件2:2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表
第一部分:优米体育足球融媒体中心2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、广播电视文艺宣传的法律法规和方针政策,把握正确舆论导向,加强县本级媒体融合,不断提高新闻宣传质量,当好党和人民的喉舌。
2.负责县本级新闻宣传节目制作、对外合作交流、安全播出、安全传输发射以及新闻媒体建设等任务。
3.负责拟定县本级新闻事业、产业发展规划,办好县本级媒体事业,负责组织审查广告播出,开展相关经营;负责县本级新闻网站、新江永客户端等平台的设计、建设、维护以及开发应用,发展壮大媒体产业,促进新闻媒体事业发展。
4.受县政府的委托,管理、经营所属企事业单位占有(用)的全部国有资产并承担国有资产保值增值的责任。
5.负责县本级广播电视、新闻网站、新江永客户端等平台新技术的科学研究和开发利用。
6.负责县本中心新闻媒体人才的培训、培养、引进和使用工作。
7.负责承办江永新闻网(红网江永站)的日常管理和维护。
8.承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它事项。
(二)机构设置
本单位内设综合室、总编室、采访室、编辑室、播控室、业务拓展室六个职能股室。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他下级单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有优米体育足球融媒体中心单位本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算621.61万元,其中,一般公共预算拨款621.61万元,收入较去年增加84.13万元,主要是增加了人员经费支出。
(二)支出预算
2025年本部门支出预算621.61万元,其中,文化旅游体育与传媒支出459.57万元,社会保障和就业支出52.4万元,卫生健康支出27.67万元。支出较2024年增加18.82万元,主要是增加了基本支出。
四、一般公共预算拨款支出预算情况
2025年一般公共预算拨款收入621.61万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2025年本部门基本支出预算数532.22万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出
2025年本部门项目支出预算89.39万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:防洪预警专项运行维护费11.54万元,主要用于各乡镇“防洪预警”设备机器维护费;红网云平台江永站维护费6.4万元,主要用于红网云平台的日常运行维护;新闻工作经费4.8万元,主要用于新闻工作和记者日常办公费用等方面;聘请人员经费45.65万元,主要用于聘请记者、编辑工资和社保费用等方面。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位运行经费406.18万元,比上年预算增加67.5万元,增加16.6%,主要是较上年相比在编人员数量有增加。
(二)“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为17万元,其中,公务接待费7万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。
(三)一般性支出情况
2025年本部门无一般性支出。
(四)政府采购情况
2025年本部门无政府采购预算。
(五)国有资产占有情况
截至2025年12月31日,优米体育足球融媒体中心有公车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为621.61万元,其中,基本支出532.22万元,项目支出89.39万元,具体绩效目标详见附表。
(七)政府性基金预算情况
2025年本单位无政府性基金安排的支出。
(八)纳入专户管理的非税收入拨款预算情况
2025年本单位无纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出。
(九)部门预算批复情况
2025年3月10日,财政局批复本单位2025年部门预算。
六、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开附表
附件1:2025融媒体中心部门预算公开表
附件2:2025融媒体中心绩效目标表