优米体育足球网格事务中心2025年部门预算公开
目 录
第一部分:优米体育足球网格事务中心2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、其他重要事项的说明
六、名词解释
第二部分:部门预算公开附表
七、附件:优米体育足球网格事务中心2025年部门预算公开表(含2025年部门整体支出和项目支出绩效目标申报表)
第一部分:优米体育足球网格事务中心2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.城乡网格化服务管理指导,基础信息采集更新,有关数据汇总、统计。
2.指挥协调处置推动“雪亮工程”、综治信息系统、综治视联网等社会治安综合治理信息化建设联网运用等。
3.网格员招聘、培训、考核。
4.完善县乡(镇)村三级综治中心建设。
5.向网格内群众宣传党的路线、方针、政策和法律法规;
6.做好上情下达和下情上传,及时向上级反映群众的诉求、意见和建议;
7.协调解决群众所难,说服解释群众所疑,积极做好群众的稳定工作。正确引导群众弘扬美德,树立文明新风,保持良好的居住和发展环境;
8.督促网格员开展应急管理服务、安全隐患防治、外来人口服务管理等基层基础工作。
9.完成网格化管理其他各项任务。
(二)机构设置
根据县编委核定,优米体育足球网格事务中心为中共优米体育足球委政法委直属独立核算的副科级全额拨款事业单位,无内设机构。
二、部门预算单位构成
我单位为中共优米体育足球委政法委直属二级预算单位,只有本级,没有其他下级单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有优米体育足球网格事务中心本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。
2025年本单位收入预算107.11万元,其中,一般公共预算拨款107.11万元,收入较2024年增加11.79万元,主要是增加人员经费预算。
(一)支出预算
2025年本单位支出预算107.11万元,其中,公共安全支出86.58万元,社会保障和就业支出8.46万,卫生健康支出4.47万,住房保障支出7.6万元,支出较2024年增加11.79万元,主要是增加了人员经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算情况
2025年一般公共预算拨款收入107.11万元,具体安排情况如下:
(二)基本支出
2025年本单位基本支出预算数91.11万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障费等人员经费83.81万元,以及用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.3万元。
(三)项目支出
2025年本单位项目支出预算16万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:网格事务中心经费16万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位运行经费7.3万元,比上年预算增加0.7万元,增加10.61%,主要原因是人员增加从而增加公用经费。
(二)“三公”经费预算
2025年本单位“三公”经费预算数为1.5万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平,主要是我单位厉行节约、严格把关,严控“三公”经费支出。
(三)一般性支出情况
2025年本单位会议费预算0万元,培训费预算0万元。
(四)政府采购情况
2025年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占有情况
截至2024年12月31日,本单位有公车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为107.11万元,其中,基本支出91.11万元,项目支出16万元,具体绩效目标详见优米体育足球网格事务中心2025年部门预算公开表。
(七)政府性基金预算情况
2025年本单位政府性基金安排的支出为0万元。
(八)纳入专户管理的非税收入拨款预算情况
2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。
(九)部门预算批复情况
2025年3月10日,县财政局批复本单位2025年部门预算。
六、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开附表