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2017年优米体育足球交通运输局预算编制说明
  • 2017-06-05 16:06
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优米体育足球交通运输局

2017年综合预算说明

 

一、2017年单位的主要职责及工作任务

1、主要职责

贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规,根据全县经济社会发展需要,拟定全县交通建设近期和远景规划,承担综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理;

组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施;

承担全县道路、水路运输市场和建设市场监管责任。承担交通项目的工程设计、施工、质量安全及运输市场的监督管理职责;指导交通运输基础设施管理和维护工作,承担有关重要交通设施的管理工作;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责交通行政、交通许可审批工作;负责全县运政管理和公路运输、营业性客运站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务行业管理工作;负责汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作;

承担全县公路(含汽车站场、小型水上建设项目和农村渡口、渡船)的建设、养护行业管理职责;

负责全县水上运输管理职责,指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作,在遇到防汛抗灾、军事行动等紧急和其它特殊任务时,发布调动运输工具的命令;依法组织和参与有关事故调查处理工作;组织协调重点物资运输、紧急客货运输和防汛抗旱工作,按规定组织协调国家、省、市、县重点物资运输和紧急客货运输;负责公路路网运行监测和协调;

指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作;

负责交通战备管理工作;规划县内国防交通网路布局,编制与指导实施国防交通建设计划;拟订全县国防交通保障计划;负责全县的国防运力动员和征用以及拥政爱民工作;承办上级国防交通主管机构其他职责;

负责提出全县交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议;

负责局机关、直属事业、企业单位的人事、职称、培训等管理工作;

负责对直属事业、企业单位的行业行风等管理,加强交通系统职工的思想政治工作,开展社会主义劳动竞赛,抓好社会主义精神文明建设和党员、干部、职工的教育工作;

承办县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

2、2017年主要工作任务

完成S239广西灌阳至江永潇浦二级公路改建项目后期扫尾工程;实施桃川至小水二级公路改建工程;完成G538神湾至瓦屋下公路改建项目前期工作;继续实施县城汽车东站、西站开发建设项目;加强公路管养,普通国省道年末路况优良率70%,农村公路年末路况优良率达到80%绿化率达到95%;完成农村公路通畅建设、危桥改造和渡改桥建设任务;实施农村客运招呼站建设项目;抓好交通运输行业管理和安全质量生产等。

二、单位的基本情况

县交通运输局为正科级建制,是主管全县交通运输工作的县人民政府工作部门,设置办公室、安全法制股、政工人事股、财务股4个内设机构。下设的事业单位有股级事业单位县公路管理所、县客运办,副科级事业单位县交通运输管理所、县地方海事局和县交通建设质量安全监督管理所。局机关在编在岗人员10人,其中正科级干部5人、副科级干部3人、工勤人员2人。下设的4个事业单位在编人员43人。全局离退休干部职工17人。

三、2017年预算收支情况(含局机关、县公路所、县交通质监所、县地方海事局,不含县运管所、县公路局)

本单位预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县公路、水路事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(一)、2017年单位收入预算总体情况

预算收入:594.19万元,其中工资167.09万元,公用经费28.1万元,专项资金399万元。

(二)、2017年单位预算支出安排情况

1、预算支出:594.19万元。

   其中:(1)人员经费167.09万元(基本工资105.35万元,津补贴61.74 万元)。

         (2)公用经费 28.1万元(含机关基层党组织活动经费5.5262万元)。

(3) 专项资金399万元(业务费30万元,农村公路养护279万元,拖摩费替代转移支付85万元,水上交通安全专项经费5万元)。

     

 

2017年单位预算收支平衡

                                

 


 

 

 

收支预算总表

填报单位:优米体育足球交通运输局

 

单位:万元

收入

支出

项目

本年预算

项目

本年预算

一、公共财政拨款

594.19

一、基本支出

167.09

正常经费拨款

167.09

工资福利支出

105.35

专项经费

427.1

一般商品和服务支出

61.74

纳入公共预算管理的非税收入拨款

 

对个人和家庭的补助

 

二、纳入专户管理的非税收入拨款

 

二、项目支出

427.1

三、政府性基金拨款

 

专项商品和服务支出

427.1

四、上级补助收入

 

债务利息支出

 

五、事业单位经营服务收入

 

其他资本性支出

 

六、其他收入

 

其他支出

 

 

 

三、事业单位经营服务支出

 

本年收入合计

594.19

本年支出合计

594.19

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

八、上年结转

 

 

 

收入总计

594.19

支出总计

594.19

 

 

公共财政预算支出预算表

单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

单位名称(功能科目)

总计

基本支出

 

项目支出

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

事业单位经营服务支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

合计

594.19

167.09

105.35

61.74

 

427.1

427.1

 

 

 

 

213

01

01

优米体育足球交通运输局

594.19

167.09

105.35

61.74

 

427.1

427.1

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

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