2019年度优米体育足球就业服务中心单位部门决算
目录
第一部分优米体育足球就业服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分优米体育足球就业服务中心单位概况
一、 部门职责
(一)(1)我中心主要工作职责是指导全县就业服务工作,组织城镇社区就业再就业服务和乡镇剩余劳动力转移工作;承担政府公共就业服务、劳动力市场管理;职业培训;职业技能鉴定;经办失业保险征缴、发放、管理及下岗失业人员小额贷款担保工作等。
(二)主要工作任务认真贯彻落实《就业促进法》,《国务院关于做好促进就业工作的通知》(国发[2008]5号)文件精神,做好就业促进工作,引导全民创业。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。优米体育足球就业服务中心单位内设机构包括:无
(二)决算单位构成。优米体育足球就业服务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:优米体育足球就业服务中心单位本级。
第二部分2019年度部门决算表
(公开表附后)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计125.65万元。与2018年相比,减少14.05万元,减少10%,主要是因为日常公用经费收入13万元,比2018年45.84万元减少了32.84万元,减少比率为72%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计125.65万元,其中:财政拨款收入125.65万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计125.65万元,其中:基本支出125.65万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计125.65万元,与2018年相比,减少14.05万元,减少10%,主要是因为日常公用经费支出13万元,比2018年45.84万元减少了32.84万元,减少比率为72%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出125.65万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出0减少14.05万元,减少10%,主要是因为日常公用经费支出13万元,比2018年45.84万元减少了32.84万元,减少比率为72%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出125.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.7万元,占1.35%;社会保障和就业支出(类)支出123.6万元,占98.37%;卫生健康(类)支出0.35万元,占,0.28%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为127万元,支出决算数为125.65万元,完成年初预算的98.94%,其中:
1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出。
年初预算为2万元,支出决算为1.7万元,完成年初预算的85%,决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出125.65万元,其中:人员经费113.65万元,占基本支出的90.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费12万元,占基本支出的9.55%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.55万元,支出决算为3.53万元,完成预算的99.44%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数对于年初预算数,与上年相比无变化,单位无此业务支出。
公务接待费支出预算为3.55万元,支出决算为3.53万元,完成预算的99.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵照执行中央八项规定及省、市、县等相关文件的精神,依照规定严控“三公”经费的支出,与上年相比减少0.06万元,减少1.67%,减少(增长)的主要原因是严格遵照执行中央八项规定及省、市、县等相关文件的精神,依照规定严控“三公”经费的支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少0万元,减少0%,主要原因是公车改革,车辆收回。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.53万元,占99.44%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:
2、公务接待费支出决算为3.53万元,全年共接待来访团组89个、来宾729人次,主要是县区交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0万元,人数0人;
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
(附件:公开附表8张、绩效评价报告)
批复日期2020年7月30日







湘公网安备 43112502000002号




