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2019年度优米体育足球机关事业单位社保站决算公开
  • 2020-08-14 11:28
  • 来源: 优米体育足球机关事业单位社保站
  • 发布机构:优米体育足球财政局
  • 字体【      】

2019年度优米体育足球机关事业单位社保站

部门决算

  

第一部分优米体育足球机关社保站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、度政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分   优米体育足球机关事业单位社保站概况

一、单位情况

1、主要职能                                                 

(一)全县机关事业单位职工提供保险服务

(二)职工养老保险金的征缴

(三)离退休金的发放,以及离退休人员管理服务工作

(四)负责对全县机关事业养老保险工作的业务指导

2、人员编制情况和领导职数

本单位是归口县人力资源和社会保障局管理的全额拨款副科级事业机构。有全额拨款事业编制11名,其中:站长1名,副站长2名。

第二部分2019年度部门决算表

(公开表附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入为13952.39万元;支出为13952.39万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13952.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入13952.39万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13952.39万元,其中:一般公共服务支出4535.46万元,占33%;社会保障和就业支出9416.02万元,占67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入13952.39万元,支出13952.39万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出13952.39万元,占本年支出合计的100%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出13952.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4535.46万元,占33%。社会保障和就业支出9416.02万元,占67%(包括以下几方面)

人力资源和社会保障管理事务支出:75.27万元

行政运行:70.27万元

其他人力资源和社会保障管理事务支出:5万元

财政对其他基本养老保险基金的补助:4.08万元

财政对其工伤保险基金的补助:0.16万元

归口管理的行政单位离退休:7952.52万元

事业单位离退休:1105万元

其他行政事业单位离退休支出:279万元

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助:0.9万元

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为13953.39万元,支出决算数为13952.39万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出13952.39万元,其中:人员经费13929.16万元,占基本支出的99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、离退休费;公用经费23.23万元,占基本支出的1%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费决算总额2.93万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出2.93万元,因公出国(境)费支出0万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费决算数比2018年决算数减少0.15万元。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费

本年公务用车保有量:0辆。无公务用车购置及运行维护费。

2、公务接待费

2019年共执行国内公务接待78批次,826人,接待费开支2.93万元。公务接待费比2018年决算减少0.15万元,主要是用于接待单位内部和其他相关部门产生的费用相对减少了。

3、因公出国(境)费

2019年因公出国(境)费支出0万元,因公出国(境)费比2018年决算无增减。

三公经费相比去年有所减少,主要原因是按照财政部门的要求严格控制支出,厉行节约,同时对一些费用根据缓急轻重,划分不可延缓项目和可延缓项目、可避免项目或不可避免项目,优新安排不可延缓费用项目的支出,然后再根据需要按照费用项目的轻重缓急确定可延缓项目的开支,能压则压,该减就减的原则控制经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况.

本单位无政府性基金收入

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)一般性支出情况

(三)政府采购支出情况

()国有资产占用情况

第四部分名词解释

第五部分附件

(附件:公开附表8张)

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