中共优米体育足球委宣传部2016年度部门决算公开
第一部分 中共优米体育足球委宣传部概况
一、主要职能
根据《中共优米体育足球委办公室关于印发<中共优米体育足球委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(永办发[2002]22号)的有关规定,中共优米体育足球委宣传部主要工作职责是:(一)制订全县宣传思想工作规划和措施,指导县直宣传文化系统贯彻落实政策和法规,协调县直宣传文化系统各单位之间的关系,指导各乡镇场党委宣传思想工作。(二)负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。(三)负责引导社会舆论,抓好新闻报道工作;指导协调全县新闻工作,把握正确的宣传基调和舆论导向。(四)负责从宏观上指导协调全县文化艺术特别是精神产品的生产。(五)负责规划部署全局性的思想政治工作任务和全县群众性精神文明建设工作;配合县委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作,开展科普知识的宣传。(六)负责全县对国外境外及对外地区宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展对港澳台问题的外宣工作;指导和协调对外文化交流工作。(七)归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。(八)承办县委交办的其他事项。
二、决算构成
优米体育足球宣传部决算部门报表由优米体育足球宣传部一个单位构成。内设办公室、理教室(党员教育室、宣传室)、新闻室、外宣办(县委对外宣传办公室、县政府新闻办公室)、文明办、网宣办等,直接管理江永新闻网站、江永女书文化研究管理中心。现有在编工作人员9人,现有公务用车2台。机构及人员与上年无变动。
第二部分 中共优米体育足球委宣传部2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开表附后)
第三部分 中共优米体育足球委宣传部2016年度部门决算情况说明
一、关于优米体育足球宣传部2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年,单位收入合计189.00万元,支出189.00万元,收支平衡,无结余;2015年,单位收入合计168.00万元,支出168.00万元,收支平衡,无结余。2016年收入支出比往年均上涨了了12.5%。
二、关于优米体育足球宣传部2016年度收入决算情况说明
2016年,单位收入合计189.00万元,其中财政拨款收入189.00万元,占总收入的100%。
三、关于优米体育足球宣传部2016年度支出决算情况说明
2016年,单位支出189.00万元,其中基本支出189.00万元,占总支出的100%。
四、关于优米体育足球宣传部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年,单位财政拨款收入189.00万元,支出189.00万元,收支平衡,无结余;2015年,单位财政拨款收入168.00万元,支出168.00万元,收支平衡,无结余。2016年财政拨款收入支出比往年均上涨了12.5%。
五、关于优米体育足球宣传部2016年度一般公共财政拨款支出决算情况说明
2016年,单位财政拨款支出189.00万元,2015年,单位财政拨款支出168万元,支出比往年均上涨了12.5%。
2016年财政拨款支出年初预算189.00万元,决算189.00万元,支出具体情况说明如下:
工资福利支出82.2万元,占总支出的44%;商品和服务支出106.8万元,占总支出的56%。
六、关于优米体育足球宣传部会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
工资福利支出82.20万元,占总支出的44%。其中基本工资支出43.42万元,津贴补贴19.58万元,奖金5.99万元,其他社会保障费1.93万元,其他工资福利支出11.28万元。
商品和服务支出106.80万元,占总支出的56%。其中办公费13.42万元,印刷费1.96万元,咨询费6.00万元,水电费1.92万元,邮电费2.8万元,差旅费5.66万元,因公出国费用29.26万元,维护费5.73万元,会议费5.39万元,培训费4.66万元,公务接待费1.96万元,劳务费6.5万元,工会经费3.72万元,福利费7.65万元,公车运行费4.76万元,其他交通费0.48万元,其他商品服务费4.93万元。
七、关于优米体育足球宣传部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费总支出35.98万元,因公出国(境)费用29.26万元,公务接待费1.96万元,公车运行费4.76万元,年初预算“三公”经费总支出数为35.98万,比预算数下降了0%。2015年度“三公”经费总支出7.20万元,公务接待费2.25万元,公车运行费4.95万元,2016年度比2015年度上涨了399%。上涨原因:本单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,从严控制“三公”经费开支,根据工作需要安排了出国(境)费用29.26万元。
2016年,我单位工作人员没有出国出境;没购置车辆,单位现有公务用车2台;公务接待客商及相关工作需要共220批次,1820人。
八、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本单位2016年机关运行经费支出189.00万元,比2015年增加了21万元,上涨了12.5%。
(二)政府采购支出情况。本单位2016年度政府采购支出总额0万元,其中办公设备购置费0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本单位共有车辆2台,其中一般公务用车2台。







湘公网安备 43112502000002号




